央企买设备付款流程

央企买设备付款流程

1、按照采购合同或者订单通知供应商办理结算,主要核实供应了哪些物资设备,单位是什么,数量多少,单价是否准确,合计是否无误

通知供应商办理结算

2、在办理完结算后,按照合同或者订单规定的时间,通知供应商开发票,发票金额要与结算单一致,否则让其重开,同时核对发票的基本信息,并且在税务网站进行查查,确保发票真实有效

通知供应商开具发票

3、拿好签字盖章齐全的结算单与供应商开具的发票移交财务,财务按照合同或订单要求如期付款